Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA ( Total R$ 8.683,34 )
 Data: 19/09/2023 ( Total R$ 850,04 )
   0000237/2023 Original102 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA - TAXA2.019 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 850,04
       Total R$ 850,04
Total R$ 850,04
 Data: 06/06/2023 ( Total R$ 250,53 )
   0000154/2023 Original102 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA - TAXA2.019 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 250,53
       Total R$ 250,53
Total R$ 250,53
 Data: 09/05/2023 ( Total R$ 6.835,07 )
   0000124/2023 Original101 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA2.019 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 6.835,07
       Total R$ 6.835,07
Total R$ 6.835,07
 Data: 13/04/2023 ( Total R$ 747,70 )
   0000094/2023 Original101 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA2.019 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 747,70
       Total R$ 747,70
Total R$ 747,70
       Total R$ 8.683,34
Total R$ 8.683,34
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA ( Total R$ 8.683,34 )
 Data: 19/09/2023 ( Total R$ 850,04 )
   0000237/2023 0000326/2023 Original102 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA - TAXA2.019 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 850,04
        Total R$ 850,04
Total R$ 850,04
 Data: 06/06/2023 ( Total R$ 250,53 )
   0000154/2023 0000204/2023 Original102 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA - TAXA2.019 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 250,53
        Total R$ 250,53
Total R$ 250,53
 Data: 09/05/2023 ( Total R$ 6.835,07 )
   0000124/2023 0000160/2023 Original101 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA2.019 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 6.835,07
        Total R$ 6.835,07
Total R$ 6.835,07
 Data: 13/04/2023 ( Total R$ 747,70 )
   0000094/2023 0000117/2023 Original101 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA2.019 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 747,70
        Total R$ 747,70
Total R$ 747,70
        Total R$ 8.683,34
Total R$ 8.683,34
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA ( Total R$ 3.011.864,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 107.211,27 )
   0000248/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 592,63
   0000247/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 5.746,58
   0000246/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 5.694,49
   0000245/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 95.144,21
   0000244/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 14,40
   0000243/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 18,96
         Total R$ 107.211,27
Total R$ 107.211,27
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 345,72 )
   0000224/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 193,80
   0000222/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 67,92
   0000221/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 14,40
   0000220/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 69,60
         Total R$ 345,72
Total R$ 345,72
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 75.418,30 ) (Continua na próxima página)
   0000187/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 18,66
   0000187/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 18,96
   0000178/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 4.101,98
   0000177/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 64.902,54
   0000176/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 6.294,48
   0000175/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 69,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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